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1. SK바이오사이언스의 내부회계관리제도에 대해 이해하고 있는 내용을 설명해 주세요.
SK바이오사이언스의 내부회계관리제도는 재무정보의 신뢰성을 확보하기 위해 체계적이고 통제 기반의 시스템을 구축한 것이 핵심입니다. 이 제도는 재무보고 과정 전반에 걸쳐 위험요인을 선제적으로 식별하고, 내부 통제절차를 강화하여 부정행위 방지와 오류 최소화를 목표로 합니다. 예를 들어, 연구개발비의 집행 및 검증 과정을 엄격히 관리하며, 실시간 모니터링 시스템을 통해 비용 집행 내역을 자동으로 감시하고 있습니다. 또한, 주요거래처와 공급업체에 대한 신용평가 및 사전 승인 절차를 도입하여 재무적 위험을 최소화하고자 노력합니다. 내부 감사팀은 연간 감사 계획에 따라 정기적 검토를 실시하며, 최근 감사 결과에서는 내부통제 미비점을 12건 발견하여 개선 조치를 완료하였고, 감사 비율이 98% 이상으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 제도는 공시 정확성과 투명성을 높여, 유가증권시장 상장사로서의 신뢰도를 강화하는 기반이 됩니다. 전사적 리스크관리 시스템을 활용하여 2022년 기준 내부 통제 미비로 인한 재무보고 오류 발생률을 0. 2% 이하로…