올레포트 : 대학레포트, 족보, 실험과제, 실습일지, 기업분석, 사업계획서, 학업계획서, 자기소개서, 면접, 방송통신대학, 시험 자료실
올레포트 : 대학레포트, 족보, 실험과제, 실습일지, 기업분석, 사업계획서, 학업계획서, 자기소개서, 면접, 방송통신대학, 시험 자료실
로그인  회원가입

파트너스

자료등록
 

다시받기

장바구니

코인충전

  • [면접 합격자료] Deloitte 안진회계법인 컴플라이언스 감사, 내부감사 인력 합격 문항 기출 최종합격 (1 페이지)
    1

  • [면접 합격자료] Deloitte 안진회계법인 컴플라이언스 감사, 내부감사 인력 합격 문항 기출 최종합격 (2 페이지)
    2

  • [면접 합격자료] Deloitte 안진회계법인 컴플라이언스 감사, 내부감사 인력 합격 문항 기출 최종합격 (3 페이지)
    3

  • [면접 합격자료] Deloitte 안진회계법인 컴플라이언스 감사, 내부감사 인력 합격 문항 기출 최종합격 (4 페이지)
    4


  • 본 문서의
    미리보기는
    4 Pg 까지만
    가능합니다.
클릭 : 크게보기
  • [면접 합격자료] Deloitte 안진회계법인 컴플라이언스 감사, 내부감사 인력 합격 문항 기출 최종합격 (1 페이지)
    1

  • [면접 합격자료] Deloitte 안진회계법인 컴플라이언스 감사, 내부감사 인력 합격 문항 기출 최종합격 (2 페이지)
    2

  • [면접 합격자료] Deloitte 안진회계법인 컴플라이언스 감사, 내부감사 인력 합격 문항 기출 최종합격 (3 페이지)
    3

  • [면접 합격자료] Deloitte 안진회계법인 컴플라이언스 감사, 내부감사 인력 합격 문항 기출 최종합격 (4 페이지)
    4



  • 본 문서의
    (큰 이미지)
    미리보기는
    4 Page 까지만
    가능합니다.
  더블클릭 : 닫기
X 닫기
좌우이동 : 드래그

[면접 합격자료] Deloitte 안진회계법인 컴플라이언스 감사, 내부감사 인력 합격 문항 기출 최종합격

인쇄
바로가기
즐겨찾기 키보드를 눌러주세요
( Ctrl + D )
링크복사 링크주소가 복사 되었습니다.
원하는 곳에 붙혀넣기 하세요
( Ctrl + V )
공유
파일  [면접 합격자료] Deloitte 안진회계법인 컴플라이언스 감사, 내부감사 인력 면접 합격 문항 Deloitte 면접 기출 안진회계법인 면접 최종합격.hwp   [Size : 11 Kbyte ]
분량   4 Page
가격  3,000


카트
다운받기
카카오 ID로
다운 받기
구글 ID로
다운 받기
페이스북 ID로
다운 받기
뒤로

자료설명

[면접 합격자료] Deloitte 안진회계법인 컴플라이언스 감사, 내부감사 인력 면접 합격 문항 Deloitte 면접 기출 안진회계법인 면접 최종합격

목차/차례

  1. 1. 컴플라이언스 감사 업무에 대한 이해와 경험이 있으신가요 구체적으로 어떤 업무를 수행하셨는지 말씀해 주세요.
  2. 2. 내부감사 업무 수행 시 가장 중요하게 생각하는 핵심 절차는 무엇인가요
  3. 3. Deloitte 안진회계법인에서 수행하는 컴플라이언스 감사와 내부감사 업무의 차이점은 무엇이라고 생각하시나요
  4. 4. 감사 과정에서 발견된 문제점을 어떻게 보고하고 해결 방안을 제시하셨나요
  5. 5. 팀 내에서 협업할 때 중요한 점은 무엇이라고 생각하시나요
  6. 6. 관련 법규 및 규정 변경에 신속하게 적응하는 방법은 무엇인가요
  7. 7. 감사 업무 수행 시 직면했던 어려움과 이를 해결한 경험이 있다면 말씀해 주세요.
  8. 8. 본인이 가진 강점이 Deloitte 안진회계법인 컴플라이언스 또는 내부감사 인력으로서 어떻게 기여할 수 있다고 생각하시나요

본문/내용

1. 컴플라이언스 감사 업무에 대한 이해와 경험이 있으신가요 구체적으로 어떤 업무를 수행하셨는지 말씀해 주세요.

네, 컴플라이언스 감사 업무에 대한 이해와 경험이 있습니다. 이전 직장에서 3년간 금융기관의 내부감사를 담당하면서 내부 규정 준수 여부와 리스크 관리 실태를 점검하였으며, 연간 50건 이상의 감사 사례를 수행하였습니다. 구체적으로 내부 통제 절차의 적정성을 평가하고, 법규 위반 사례를 미연에 방지하기 위해 업무 프로세스를 분석하였으며, 2021년에는 부적합 사항을 15건 발견하여 개선 권고 조치를 실시하였습니다. 또한, 금융권 내 고객정보 보호와 관련된 정책 이행 여부를 점검하고, 개인정보 유출 방지 시스템의 취약점을 발견하여 개선 방안을 제시하였으며, 이로 인해 2022년 고객 정보 유출 사고 발생률이 20% 감소하는 성과를 거두었습니다. 내부감사 보고서 작성 및 상부 보고, 후속 조치 진행을 체계적으로 수행하였으며, 감사 결과 기준 부적합률을 10%에서 3%로 낮추는 성과를 달성하였습니다. 이러한 경험을 통해 컴플라이언스 감사에 대한 실무적 이해와 깊은 전문성을 갖추고 있습니다.

2. 내부감사 업무 수행 시 가장 중…



📝 Regist Info
I D : daso******
Date : 2025-09-04
FileNo : 40005224

Cart